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内蒙古自治区妇女联合会2019年度决算公开报告

发布时间: 2020-08-28 来源: 内蒙古妇女网

 内蒙古自治区妇女联合会2019年度决算公开报告

             

       目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区妇女联合会成立于1949年1月12日,当时称为内蒙古民族妇女联合会。1953年1月绥远省民族妇女联合会与内蒙古民族妇女联合会合并。1957年9月,将内蒙古自治区民族妇女联合会改称为内蒙古自治区妇女联合会。其基本职能是:代表和维护妇女权益,推动妇女发展,促进男女平等。

二、机构设置

内蒙古自治区妇女联合会共设6个部室,1个其他机构,1个离退机构,分别为办公室、组织部(与机关党委合署办公)、宣传部、权益部、妇女发展联络部、家庭和儿童工作部、自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室、离退休人员工作处。共有行政编制37人,现有在职职工30人,离休2人,退休38人。所属事业单位7个,分别为:内蒙古妇女干部学校、内蒙古自治区妇女儿童中心、内蒙古妇女杂志社、内蒙古家政服务指导中心、内蒙古家庭教育服务指导中心、内蒙古自治区妇联网络信息传播中心、内蒙古儿童基金会。现有事业编制71个,在职干部职工52人,退休人员47人,离休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度内蒙古自治区妇女联合会一般公共预算财政拨款收入5252.87万元,其中基本收入1678.87万元,占预算收入的31.96%,项目收入3574万元,占预算收入的68.04%。决算收入4865.85万元,决算收入共减少387.02万元,主要原因为年末结转余部分退回财政。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计6,411.12万元,其中:本年收入合计4,865.85万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,545.27万元;支出总计6,411.12万元,其中:结余分配2.50万元,年末结转和结余333.17万元。与2018年度相比,收入总计减少632.92万元,下降9.00%;支出总计减少632.92万元,下降9.00%。主要原因:一是财政压缩本年度项目资金;二是加强管理,严格有关财务制度,精打细算,减少费用。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计4,865.85万元,其中:财政拨款收入4,746.33万元,占97.50%;经营收入2.17万元,占0.00%;其他收入117.35万元,占2.40%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6,075.45万元,其中:基本支出1,736.13万元,占28.60%;项目支出4,339.26万元,占71.40%;经营支出0.07万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计6,090.81万元,其中:年初结转和结余1,344.48万元;支出总计6,090.81万元,其中:年末结转和结余209.51万元。与2018年度相比,收入减少669.04万元,下降9.90%;支出减少669.04万元,下降9.90%。主要原因:一是财政压缩本年度项目资金;二是加强管理,严格有关财务制度,精打细算,减少费用。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,404.31元,其中:基本支出1,542.04万元,占28.50%;项目支出3,862.27万元,占71.50%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,542.04万元,其中:人员经费1,403.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出,较上年减少272.99万元,主要原因是:退休人员工资转由社保列支;公用经费138.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、旅差费、工会经费、福利费、取暖费、邮电费、水费、电费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年减少16.75万元,主要原因是:本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为47.33万元,支出决算为11.98万元,完成预算的25.30%,其中:因公出国(境)费预算为20.00万元,支出决算为0.63万元,完成预算的3.20%;公务用车购置及运行维护费预算为17.70万元,支出决算为10.26万元,完成预算的58.00%;公务接待费预算为9.63万元,支出决算为1.09万元,完成预算的11.30%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出11.98万元,因公出国(境)费支出0.63万元,占5.30%;公务用车购置及运行维护费支出10.26万元,占85.60%;公务接待费支出1.09万元,占9.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.63万元。全年因公出国(境)团组1个,累计3人次。主要用于去蒙古国参加“为了更加美好光明的未来——第一届伙伴关系与合作国际妇女论坛。较上年减少48.70万元,主要3.原因是上一年度赴法国举办民族服装服饰展和论坛交流活动资金支出基数较高。

公务用车购置及运行维护费支出10.26万元。公务用车运行维护费支出10.26万元,用于机关2辆公务用车日常运维,车均运维费42万元,较上年减少6.00万元,主要原因是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出1.09万元。其中:国内公务接待费1.09万元,接待9批次,共接待106人次。主要用于国内省市有关部门。较上年减少0.72万元,主要原因是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

自治区妇联机关统一安排,共对2019年1280万元资金开展绩效自评,涉及5个部室,全部项目共支出1279.97万元,预算执行率为99.99%。其中:

1.发展联络部:“布丝瑰手工坊”及开展创赛项目经费共计811万元,预算执行率为100%,项目完成情况良好,自评得分为100分;

2.家儿部:家庭教育(西部)服务指导和中心启动经费、全区最美家庭揭晓仪式经费和儿童之家建设项目进展及经费三个子项目共计165万元,预算执行率为98.83%,项目完成情况良好,自评得分为99分;

3.权益部:妇女儿童维权能力建设经费共计41万元,预算执行率100%,项目完成情况良好,自评得分为100分;

4.宣传部:“送温暖 三下乡”活动经费共计65万元,预算执行率为76.91%,资金结余率最高,自评得分为95分;

5.宣传部:“三八”及庆祝建国70周年主题活动经费共计132万元,预算执行率为99.70%,超专项资金的部分由暂未开展专项和上年结转资金予以支付,自评得分为96分;

6.组织部:“妇女之家”优秀案例评选经费和基层组织建设项目经费共计66万元,预算执行率为114.24%,超专项资金的部分由暂未开展专项和上年结转资金予以支付,自评得分为97分;

(二)部门决算中项目绩效自评结果

财务处项目支出自评结果统计表

单位:万元    

序号

项目名称

年初预算

全年预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

1

“布丝瑰手工坊”及开展创赛项目进展及经费

811.00

811.00

811.00

100%

100

2

家庭教育(西部)服务指导中心启动经费

165.00

165.00

163.07

98.83%

99

全区最美家庭揭晓仪式经费

儿童之家建设项目进展及经费

3

妇女儿童维权能力建设经费

41.00

41.00

41.00

100%

100

4

“送温暖 三下乡”活动经费

65.00

65.00

49.99

76.91%

95

5

“三八”及庆祝建国70周年主题活动经费

132.00

132.00

131.60

99.70%

96

6

“妇女之家”优秀案例评选经费

66.00

66.00

75.40

114.24%

97

基层组织建设项目经费

合计/均分

1280

1280

1279.97

99.99%

97.83

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出81.82万元,比2018年减少14.57万元,降低15.10%。主要原因是:我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少256.50万元,降低100.00%,主要原因是:政府采购授予中小企业合同金额;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少155.88万元,降低100.00%,主要原因是:当年没有政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2018年减少1,611.89万元,降低100.00%,主要原因是:政府采购授予中小企业合同金额。授予中小企业合同金额3,394.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额3,349.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆;主要领导用车1辆,主要用于领导干部公务;机要通信用车1辆,主要用于:机关机要工作;其他用车3辆,主要是车改停用。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李大河    联系电话:0471-6930661


目录

                         一、收入支出决算总表
                         二、收入决算表
                         三、支出决算表
                         四、财政拨款收入支出决算总表
                         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                         七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                         八、机构运行信息表



                                                               收入支出决算总表





部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,746.33一、一般公共服务支出314,999.55
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出330.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出340.00
五、经营收入52.17五、教育支出350.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出360.00
七、其他收入7117.35七、文化体育与传媒支出3780.96

8
八、社会保障和就业支出38340.93

9
九、卫生健康支出3993.41

10
十、节能环保支出400.00

11
十一、城乡社区支出410.00

12
十二、农林水支出420.00

13
十三、交通运输支出430.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.00

15
十五、商业服务业等支出450.00

16
十六、金融支出460.00

17
十七、援助其他地区支出470.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.00

19
十九、住房保障支出4983.61

20
二十、粮油物资储备支出500.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出510.00

22
二十二、其他支出52476.99

23
二十三、债务还本支出530.00

24
二十四、债务付息支出540.00

25

55
本年收入合计264,865.85本年支出合计566,075.45
    用事业基金弥补收支差额270.00    结余分配572.50
    年初结转和结余281,545.27    年末结转和结余58333.17

29

59
总计306,411.12总计606,411.12
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


                                                                             收入决算表










部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计4,865.854,746.330.000.002.170.00117.35
201一般公共服务支出4,267.004,149.730.000.000.000.00117.28
20129群众团体事务4,267.004,149.730.000.000.000.00117.28
2012901  行政运行542.24435.520.000.000.000.00106.72
2012902  一般行政管理事务2,134.122,134.120.000.000.000.000.00
2012903  机关服务53.4153.410.000.000.000.000.00
2012950  事业运行315.03314.860.000.000.000.000.18
2012999  其他群众团体事务支出1,222.201,211.820.000.000.000.0010.38
207文化旅游体育与传媒支出83.1480.890.000.002.170.000.08
20706新闻出版电影83.1480.890.000.002.170.000.08
2070605  出版发行83.1480.890.000.002.170.000.08
208社会保障和就业支出339.29339.290.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休316.39316.390.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休61.6861.680.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休63.6263.620.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出143.20143.200.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出47.8947.890.000.000.000.000.00
20808抚恤22.9022.900.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤22.9022.900.000.000.000.000.00
210卫生健康支出92.3492.340.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗92.3492.340.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗45.1745.170.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗34.4434.440.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助12.7312.730.000.000.000.000.00
221住房保障支出84.0784.070.000.000.000.000.00
22102住房改革支出84.0784.070.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金84.0784.070.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


                                                                                              支出决算表









部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计6,075.451,736.134,339.260.000.070.00
201一般公共服务支出4,999.561,137.293,862.270.000.000.00
20129群众团体事务4,999.561,137.293,862.270.000.000.00
2012901  行政运行622.19622.190.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务2,775.250.002,775.250.000.000.00
2012903  机关服务53.3553.350.000.000.000.00
2012950  事业运行348.57316.0832.490.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出1,200.20145.671,054.530.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出80.9680.890.000.000.070.00
20706新闻出版电影80.9680.890.000.000.070.00
2070605  出版发行80.9680.890.000.000.070.00
208社会保障和就业支出340.94340.940.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休318.04318.040.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休66.6466.640.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休63.6363.630.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出140.95140.950.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出46.8246.820.000.000.000.00
20808抚恤22.9022.900.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤22.9022.900.000.000.000.00
210卫生健康支出93.4193.410.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗93.4193.410.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗45.1745.170.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗35.5135.510.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助12.7312.730.000.000.000.00
221住房保障支出83.6183.610.000.000.000.00
22102住房改革支出83.6183.610.000.000.000.00
2210201  住房公积金83.6183.610.000.000.000.00
229其他支出476.990.00476.990.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出476.990.00476.990.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出476.990.00476.990.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


                                                                                 财政拨款收入支出决算总表







部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会





金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,746.33一、一般公共服务支出314,805.464,805.460.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出3780.8980.890.00

8
八、社会保障和就业支出38340.93340.930.00

9
九、卫生健康支出3993.4193.410.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4983.6183.610.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出510.000.000.00

22
二十二、其他支出52476.990.00476.99

23
二十三、债务还本支出530.000.000.00

24
二十四、债务付息支出540.000.000.00

25

55


本年收入合计264,746.33本年支出合计565,881.305,404.31476.99
年初财政拨款结转和结余271,344.48年末财政拨款结转和结余57209.51209.510.00
一、一般公共预算财政拨款28867.50
58


二、政府性基金预算财政拨款29476.99
59


总计306,090.81总计606,090.815,613.82476.99
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


                                     一般公共预算财政拨款支出决算表






部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会

金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计5,404.311,542.043,862.27
201一般公共服务支出4,805.46943.193,862.27
20129群众团体事务4,805.46943.193,862.27
2012901  行政运行438.08438.080.00
2012902  一般行政管理事务2,775.250.002,775.25
2012903  机关服务53.3553.350.00
2012950  事业运行348.54316.0532.49
2012999  其他群众团体事务支出1,190.24135.711,054.53
207文化旅游体育与传媒支出80.8980.890.00
20706新闻出版电影80.8980.890.00
2070605  出版发行80.8980.890.00
208社会保障和就业支出340.94340.940.00
20805行政事业单位离退休318.04318.040.00
2080501  归口管理的行政单位离退休66.6466.640.00
2080502  事业单位离退休63.6363.630.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出140.95140.950.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出46.8246.820.00
20808抚恤22.9022.900.00
2080801  死亡抚恤22.9022.900.00
210卫生健康支出93.4193.410.00
21011行政事业单位医疗93.4193.410.00
2101101  行政单位医疗45.1745.170.00
2101102  事业单位医疗35.5135.510.00
2101103  公务员医疗补助12.7312.730.00
221住房保障支出83.6183.610.00
22102住房改革支出83.6183.610.00
2210201  住房公积金83.6183.610.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


                                                                            一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出1,250.58302商品和服务支出135.21310资本性支出3.00
30101基本工资407.3830201办公费15.8231001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴223.5330202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金1.0530203咨询费0.0031003专用设备购置3.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30107绩效工资166.0130205水费1.1031006大型修缮0.00
30108机关事业单位基本养老保险费139.8130206电费1.7131007信息网络及软件购置更新0.00
30109职业年金缴费46.7930207邮电费1.7231008物资储备0.00
30110职工基本医疗保险缴费80.9330208取暖费18.6731009土地补偿0.00
30111公务员医疗补助缴费14.5430209物业管理费3.2531010安置补助0.00
30112其他社会保障缴费7.2630211差旅费1.9231011地上附着物和青苗补偿0.00
30113住房公积金84.6130212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费1.0731013公务用车购置0.00
30199其他工资福利支出78.6530214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助153.2530215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30301离休费66.4330216培训费3.2931022无形资产购置0.00
30302退休费63.9230217公务接待费0.0431099其他资本性支出0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304抚恤金22.9030224被装购置费0.0031201资本金注入0.00
30305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.00
30306救济费0.0030226劳务费3.3131204费用补贴0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.00
30308助学金0.0030228工会经费20.0331299其他对企业补助0.00
30309奖励金0.0030229福利费16.61399其他支出0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.7139906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用37.1839907国家赔偿费用支出0.00



30240税金及附加费用0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299其他商品和服务支出8.7839999其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701国内债务付息0.00





30702国外债务付息0.00





30703国内债务发行费用0.00





30704国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,403.83公用经费合计138.21
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


                                                          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123456
合计476.990.00476.990.00476.990.00
229其他支出476.990.00476.990.00476.990.00
22960彩票公益金安排的支出476.990.00476.990.00476.990.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出476.990.00476.990.00476.990.00
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


                                                                              机构运行信息表





部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区妇女联合会



金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、机关运行经费支出2381.82
(一)支出合计211.98(一)行政单位2481.82
  1.因公出国(境)费30.63(二)参照公务员法管理事业单位250.00
  2.公务用车购置及运行维护费410.26三、政府采购支出信息26
    (1)公务用车购置费50.00(一)政府采购支出合计270.00
    (2)公务用车运行维护费610.26  1.政府采购货物支出280.00
  3.公务接待费71.09  2.政府采购工程支出290.00
    (1)国内接待费81.09  3.政府采购服务支出300.00
         其中:外事接待费90.00(二)政府采购授予中小企业合同金额313,394.56
    (2)国(境)外接待费100.00      其中:授予小微企业合同金额323,349.06
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况33
  1.因公出国(境)团组数(个)121(一)车辆数合计(辆)345
  2.因公出国(境)人次数(人)133  1.副部(省)级及以上领导用车350
  3.公务用车购置数(辆)140  2.主要领导干部用车361
  4.公务用车保有量(辆)153  3.机要通信用车371
  5.国内公务接待批次(个)169  4.应急保障用车380
    其中:外事接待批次(人)170  5.执法执勤用车390
  6.国内公务接待人次(人)18106  6.特种专业技术用车400
    其中:外事接待人次(人)190  7.离退休干部用车410
  7.国(境)外公务接待批次(个)200  8.其他用车423
  8.国(境)外公务接待人次(人)210(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)430

22
(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)440
注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。