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内蒙古自治区妇联关于2016年部门预算公开的说明
发布时间:2016-02-19 12:08:00 来源: 字号:     [关闭]  [打印]
内蒙古自治区妇联关于
2016年部门预算公开的说明
 
        按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级本部门预决算、“三公经费”预算及行政经费支出决算统计数公开工作方案的通知》(内政发〔2012〕110号)要求,我会2016年本级预算已经自治区财政厅批复正式执行,现将2016年部门预算、“三公经费”公共财政预算统计数,在内蒙古妇女网站向社会公布。
  一、内蒙古自治区妇女联合会主要职责
  1、以党的十八大精神为指针,围绕中央和自治区党委的重大决策部署,推动新时期妇女工作的发展与创新。把各级妇联干部和广大妇女群众的思想和行动统一到党的十八大精神上来,充分调动各族妇女的积极性和创造性,以崭新的精神风貌和实际行动投身全面建成小康社会的伟大实践,在促进经济社会发展进步的同时,努力实现自身的发展与进步。
  2、以提高妇女素质、加快妇女发展为主题,从实际出发深化妇女主体活动,创新载体,打造品牌,组织带领妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。
  3、开展“双学双比”、“巾帼建功”活动,深入实施小额信贷和家政服务工程,深化妇女创业就业促进行动,加大争取各类项目工作力度,促进农牧业妇女增收致富,帮助下岗失业妇女创业就业。
   4、教育引导广大妇女树立“四自”精神,促进妇女人才成长,代表妇女参与国家和社会事务管理,参与民主管理和民主监督。
  5、参与有关妇女儿童法律、法规、规章和制度的制定和修改。维护妇女团结、为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女和儿童办实事。
  6、推动妇女参政议政工作,不断提高妇女参与民主决策、民主监督程序,深入调查研究,全面掌握情况,积极向党委政府和有关部门就促进妇女儿童发展建言献策。
  7、加大维权力度,实施依法维权行动,加强源头参与,协调协助开展妇女儿童权益执法调研和执法检查。
  8、开展“三八”妇女节系列活动及“六一”儿童庆祝活动,加强妇女思想政治工作和未成年人思想道德建设,优化妇女儿童发展的社会环境。
  9、按照自治区党委、政府、全国妇联的要求,对全区各级妇联干部及女领导干部进行理论与知识技能的培训。
  10、实施并宣传新两纲,推动政府及有关部门加大工作力度,切实解决重点、难点问题,特别要加大农牧区和偏远地区宣传力度,如期完成阶段性目标。
  11、推进并完善妇联系统信息网络建设,开展有关业务培训,推进妇联系统信息化建设。
  12、巩固和扩大各族各界妇女的大团结,积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解、友谊与合作,维护世界和平。
  13、完成自治区党委、政府及全国妇联下达的其他工作任务。
        二、基本情况
        自治区妇联内设办公室、组织部、宣传部、权益部、发展部、儿童部、机关党委、老干处等8个部室;自治区政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联,还设有自治区双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、维护妇女儿童权益、关爱留守流动儿童等五大主体活动领导小组办公室。有6个直属事业单位。
        三、2016年部门预算安排及“三公经费”预算情况说明
        2016年我会系统共计部门预算3230.50万元。“三公经费”预算52.6万元,其中,因公出国费22万元,公务用车运行维护费23万元,公务接待费7.6万元。
        专项性公用经费支出中,安排因公出国(境)培训费22万元(主要为全国妇联组织举办内蒙内自治区妇联系统干部培训费用),安排公务接待费7.6万元(主要用于重大活动的食宿安排),安排公务用车运行维护费23万元,主要用于专项业务下基层公务用车运行及维护费用。公务用车购置费没有安排预算。按照国家和自治区的有关规定,本着节约务实的原则,在具体执行中,严格控制经费支出,进一步压缩各项经费。
               
 
                                                                           内蒙古自治区妇联
                                                                                                                          2016年2月18日

表1:            
财政拨款收支预算总表
              单位:万元
收    入 支    出
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算拨款
支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款 3,230.50 一、一般公共服务支出 2,288.20   一、基本支出 2,813.50  
     1、自治区本级安排 3,230.50 二、外交支出         人员经费 1,179.00  
        其中:纳入预算管理的非税收入   439.00 三、国防支出         公用经费 1,634.50  
     2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 417.00  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出 204.30           
     1、自治区本级安排   六、科学技术支出          
     2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出 252.20        
    八、社会保障和就业支出 417.80        
    九、医疗卫生与计划生育支出          
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 68.00        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
本年收入合计 3,230.50 二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款   本年支出合计 3,230.50   本年支出合计 3,230.50  
       政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计 3,230.50 本年支出总计 3,230.50   本年支出总计 3,230.50  

表2:            
一般公共预算财政拨款支出预算表
            单位:万元
功能分类科目 合  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
        1 2 3
201 29 01 行政运行 407.50 407.50  
201 29 02 一般行政管理事务 556.00 556.00  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 225.70 225.70  
221 02 01 住房公积金 68.00 68.00  
205 08 99 其他进修及培训 204.30 204.30  
208 05 02 事业单位离退休 192.10 192.10  
201 29 50 事业运行 791.90 791.90  
201 29 99 其他群众团体事务支出 76.00 76.00  
207 04 08 出版发行 252.20 252.20  
201 29 03 机关服务 39.80 39.80  
201 290 2 一般行政管理事务 417.00   417.00
      合         计 3230.5 2813.5 417.00


表3:      
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
201 29 群众团体事务 1871.20
208 05 行政事业单位离退休 416.30
208 08 抚恤 1.50
221 02 住房公积金 68.00
205 08 进修及培训 204.30
207 04 出版发行 252.20
    合             计 2813.50
       


表4:          
部门收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 3,230.50 一、一般公共服务支出   一、基本支出 2,813.50
     1、自治区本级安排 3,230.50 二、外交支出      人员经费 1,179.00
        其中:纳入预算管理的非税收入   439.00 三、国防支出      公用经费 1,634.50
     2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 417.00
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
     1、自治区本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
     2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出      
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出      
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 3,230.50 二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 3,230.50
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 3,230.50 本年支出总计   本年支出总计 3,230.50


表5:                        
部门收入预算总表
                            单位:万元
科目编码   合计 上年结转 一般公共预算拨款
收入
政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:
教育收费收入
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201 29 01 行政运行 407.50   407.50                
201 29 02 一般行政管理事务 973.00   973.00                
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 225.70   225.70                
221 02 01 住房公积金 68.00   68.00                
205 08 99 其他进修及培训 204.30   204.30                
208 05 02 事业单位离退休 192.10   192.10                
201 29 50 事业运行 791.90   791.90                
201 29 99 其他群众团体事务支出 76.00   76.00                
207 04 08 出版发行 252.20   252.20                
201 29 03 机关服务 39.80   39.80                
      合  计 3230.50   3230.50                


表6:                  
部门支出预算总表
                  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
上缴上级支出 对附属单位          补助支出
        1 2 3 4 6 5
201 29 01 行政运行 407.50 407.50        
201 29 02 一般行政管理事务 973.00 556.00 417.00      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 225.70 225.70        
221 02 01 住房公积金 68.00 68.00        
205 08 99 其他进修及培训 204.30 204.30        
208 05 02 事业单位离退休 192.10 192.10        
201 29 50 事业运行 791.90 791.90        
201 29 99 其他群众团体事务支出 76.00 76.00        
207 04 08 出版发行 252.20 252.20        
201 29 03 机关服务 39.80 39.80        
                   
                   
      合  计 3230.50 2813.50 417.00      


表7:            
政府性基金预算财政拨款支出预算表
            单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款
合计 基本支出 项目支出
        1 2 3
             
             
             
             
             
             
             
             
      合  计      
注:本表无数据,公开空表下说明。


表8:                
财政拨款“三公”经费支出预算表
                单位:万元
项    目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减%
合    计 74.20 74.20   52.60 52.60   21.60 29.1
1、因公出国(境)费用 24.00 24.00   22.00 22.00   2.00 8.3
2、公务接待费 10.00 10.00   7.60 7.60   2.40 24.0
3、公务用车购置及运行费 40.20 40.20   23.00 23.00   17.20 42.8
   其中:(1)公务用车运行维护费 40.20 40.20   23.00 23.00   17.20 42.8
         (2)公务用车购置费 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.0

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